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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分: 2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、根据玉东新区的建设规划负责玉东新区征地工作。调查拟征土地及地上附着物现状。
2、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。发送征地拆迁相关文书(公告、公示、通知),传达上级决策,征询群众意见,组织群众配合征地工作。
3、负责办理征地拆迁补偿登记手续,并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿方案,支付相关征地补偿费用。
4、负责动员当事人清理搬迁,移交土地,保障项目用地。
5、负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访工作。
6、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区征地事务中心属参照公务员管理事业单位,局机关本级内设综合股、政策法规股、征地业务股、规划工程股、财务股、档案股共六个职能股室
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分: 2021年部门预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分: 2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入104619.5445万元,同比增加17731.0438万元,增长20.41%。2021年财政拨款收入104619.5445万元,同比增加17731.0438万元,增长20.41%。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出619.5445万元,同比减少18.9562万元,降低2.97%。
按支出功能分类科目划分,共分为 四 类,其中:
(一)社会保障和就业科目支出预算27.4512万元,占支出总预算的0.026%,同比减少0.5248万元,下降1.88%。
(二)卫生健康支出科目支出预算13.3212万元,占支出总预算的0.01%,同比增加0.5608万元,增长4.39%。
(三)自然资源海洋气象科目支出预算565.3813万元,占支出总预算的0.54%,同比减少19.0081万元,下降3.25%。
(四)住房保障支出预算13.3908万元,占支出总预算的0.01%,同比增加0.0159万元,增长0.12%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出619.5445万元,占支出总预算的0.59%,同比减少18.9562万元,下降2.97%。其中:
工资福利支出预算477.69万元,占基本支出预算77.10%,同比减少13.13万元,下降2.68%。下降原因是编外人员减少。
商品和服务支出预算136.8144万元,占基本支出预算22.08%,同比减少5.8217万元,下降4.08%。下降原因是遵守中央八项规定,本着力行勤俭节约反对铺张浪费原则,降低公务成本控制经费支出。
对个人和家庭的补助支出预算5.0447万元,占基本支出预算0.81%,同比增加0万元,增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。
(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2019年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 此项经费增加/减少的主要原因是:无
2.公务接待费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是:无
3.公务用车费2021年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算 0万元,同比减少0万元,下降0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市玉东新区征地事务中心公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降 0%。公务用车费费增加/减少的主要原因是:无
五、政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金支出预算104000万元,同比增加17750万元,增长20.58%,主要原因是: 辖区征地拆迁项目增多,各安置区水电建设
六、部门收支预算情况说明
2021年部门/单位收入预算104619.5445万元,同比增加17731.0438万元,增长20.41%,主要是由于:辖区征地拆迁项目增多,各安置区水电建设
2021年部门支出预算104619.5445 万元,同比增加17731.0438万元,增长20.41%,主要是由于:辖区征地拆迁项目增多,各安置区水电建设
七、部门收入预算情况说明
2021年部门收入预算104619.5445万元,同比增加17731.0438万元,增长20.41%,主要是由于:辖区征地拆迁项目增多,各安置区水电建设
八、部门支出预算情况说明
2021年部门/单位支出预算104619.5445 万元,同比增加17731.0438 万元,增长20.41%,主要是由于:辖区征地拆迁项目增多,各安置区水电建设
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我部门本级及下属单位共有(0)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(136.8144)万元,较2020年预算减少(5.8217)万元,下降(4.08)%,主要原因是遵守中央八项规定,本着力行勤俭节约反对铺张浪费原则,降低公务成本控制经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年,政府采购预算2179.83万元,同比减少1579.01万元,下降42%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算 0%;分散采购预算2179.83万元,占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算19.83万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算19.83万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算2160万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门0共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是无单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款104000万元。
部门整体支出绩效目标为:贯彻落实征地拆迁相关法律,法规,政策;协助市国土资源局制订征地拆迁补偿安置政策及行业
规范;协助市国土资源局制订征地计划,公布征地相关事宜,组织征地听证,办理征地拆迁及征地拆迁补偿安置相关报批业务。
政府性基金预算拨款104000万元,负责办理玉东新区全区的征地拆迁及征地拆迁补偿安置相关报批业务。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: