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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分: 2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:玉林市玉东新区征地事务局概况
一、主要职能
1.根据新区的建设规划,草拟新区土地管理的政策措施报批后组织实施。
2.承办新区征地工作,协助和配合市国土资源部门做好的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作。
3.协助和配合新区国土资源管理部门做好农用地转用的报批工作。
4.负责集体地土地的征收。
5.配合国土资源管理部门做好新区土地资源的开发、利用、保护等的前期工作。
6.承办玉东新区工委管委交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区征地事务局共有直属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。
局机关本级内设综合科、征地科共2个职能科室。
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
附件:2019年玉东新区征地事务局预算公开样表.xlsx
第三部分: 2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入121.25万元,同比增加21.08万元,增长21%。2019年财政拨款支出121.25万元,同比增加21.08万元,增长21%。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出 121.25万元,同比增长 21.08 万元,增长 21 %。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)社会保障和就业类科目支出预算15万元,占支出总预算的12.4%,同比增加3.84万元,增长34.4%。
(2)医疗卫生类科目支出预算5.94万元,占支出总预算的4.9%,同比减少1.24万元,降低17.3%。
(3)国土海洋气象类科目支出预算93.99万元,占支出总预算的77.5%,同比增加18.86万元,增长25.1%。
(4)住房保障支出类科目支出预算6.32万元,占支出总预算的5.2%,同比减少0.38万元,降低5.7%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出 121.25万元,占支出总预算的 100 %,同比增加21.08万元,增长 21 %。其中:
工资福利支出预算89.04 万元,占基本支出预算 73.44 %,同比增加41.75万元,增长88.3 %。
商品和服务支出预算 31.56万元,占基本支出预算26 %,同比增加15.77万元,增长99.9%。
对个人和家庭的补助支出预算0.65 万元,占基本支出预算 0.54 %,同比减少24.44万元,下降97.4 %。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。
(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元,比2018年初预算 0 万元减少 0 万元,同比下降 0 %。其中:
1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比减少 0万元,下降 0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2019年预算 0 万元,同比减少0 万元,下降 0%。
3.公务用车费2019年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算 0 万元,同比减少 0万元,下降 0 %。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比减少 0万元,下降0 %。
五、政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%。
六、部门收支预算情况说明
2019年部门收入预算121.25 万元,同比增加21.08万元,增长21 %,主要是由于:基本经费支出及人员经费支出。
2019年部门支出预算 121.25 万元,同比增加21.08万元,增长21 %,主要是由于:基本经费支出及人员经费支出。
七、部门收入预算情况说明
2019年部门收入预算 121.25 万元,同比增加21.08万元,增长21 %,主要是由于:基本经费支出及人员经费支出。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算 121.25 万元,同比增加21.08万元,增长21 %,主要是由于:基本经费支出及人员经费支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
行政运行93.99万元,全部是基本支出预算。主要用于玉东新区征地事务局机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年,政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元.
(三)国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年我局无绩效目标。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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