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第一部分:部门概况
第二部分:2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)负责编制园区经济与社会发展战略、产业发展规划和年度计划;根据园区产业发展规划,建立和管理园区投资项目数据库,组织开展有关项目前期工作;负责企业项目申请入园的准入把关,园区固定资产投资项目的审批、核准、报批以及依法监督管理工作。
(二)负责高新技术企业的培育、建设、投产等发展服务工作;协助做好高新技术产业人才的引进、培养和管理等工作,建设创新型高科技特色园区;负责统筹推进战略性新兴产业的发展和科技平台资源集聚发展工作;负责科技发展规划、高新技术企业管理、各级各类科技项目管理等;负责协调、指导和推进各类科技园建设管理工作。
(三)研究拟定并组织实施园区内的工业、软件和信息服务业、信息化发展规划和产业政策,推进产业布局调整和产业结构优化升级,统计并发布相关信息;按照规定权限,核准、备案和上报新区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目;指导和促进辖区内的中小企业发展,建立和完善中小企业服务体系。
(四)负责商务管理服务工作,贯彻执行国家、自治区内外贸易发展战略、行业规划、流通产业等政策、法规;收集内外贸易数据、提供经济分析相关资料,拟定园区内外贸易发展计划并指导实施。
(五)负责统筹推进园区信息化、数字化发展工作;负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字园区建设、政务服务、政务公开,公共资源交易领域的规章制度,负责优化营商环境工作;负责统筹推进园区行政审批制度改革,根据市级有关部门的授权行使相关行政审批权限;负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化;负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施;负责园区行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督;
(六)负责统筹协推字设施建设,配合做好网络全工作;负责统筹园区数资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共享;负责对进驻园区政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理;负责统筹大数据领域人才队伍建设。完成高新区工委、管委交办的其他工作任务。
(七)负责园区经济运行调节,监测、分析园区经济运行态势,综合分析宏观经济动向对园区经济的影响,提出经济形势分析报告和经济调控的对策建议;负责园区经济和社会发展综合性重要文件、报告的起草以及对外信息发布工作;负责园区统计和国民经济核算工作。
(八)完成玉林高新区工委管委布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
(一)广西玉林高新技术产业开发区管理委员会科技和经济发展部为行政单位,编制总数为5人,其中行政编制5人;实有财政供养人数39人,其中行政在职5人,编外在职实有人数34人;退休人员3人。
(二)广西玉林高新技术产业开发区管理委员会科技和经济发展部内设股室9个,分别是:秘书股、发改股、工业股、商务股、科技股、营商办(审批股)、大数据和政务服务股、统计股、综合股合计9个股室。
第二部分:广西玉林高新技术产业开发区管理委员会科技和经济发展部2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入2284.24万元,总支出2284.24元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增减少582.73万元,增加34.25%,主要原因是项目支出增加。总支出较上年减少582.73万元,增加34.25%,主要原因是项目支出增加。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入2284.24万元,较上年增加582.73万元,增加34.25%,主要原因是项目支出增加。部门收入主要包括:
一般公共预算收入2284.24万元,同比增加942.23万元,增加70.21%。主要原因:项目支出增加。
政府性基金预算收入0万元,同比减少359.5万元,减少100%。主要原因:项目支出减少。
国有资本经营预算收入 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。
财政专户管理资金收入 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。
单位资金 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出2284.24万元,较上年增加582.73万元,增加34.25%,主要原因是项目支出增加。部门支出主要包括:
基本支出预算145.39万元,同比增加6.84万元,增加4.93%。
项目支出预算2138.85万元,同比增加575.89万元,增加36.85%。
增加原因:项目支出增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0万元,较上年减少359.5万元,减少100%,主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2025年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是无;
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无。
(三)公务接待费2026年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无。
七、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门本级及下属单位共有(1)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位。我部门2026年机关运行经费预算 25.49万元,较上年增加0.33万元,增长1.31 %,增长的主要原因是转入退休干部3名,对个人和家庭的补助增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.7万元。其中:货物类采购0.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目5个,预算资金2138.85万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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中小企业发展专项 |
2000万元 |
2026年度绩效目标为根据协议约定,按期拨付奖补资金、扶持资金,助力企业发展,推动当地经济发展。设1条数量指标:企业奖补数量(≥2家);设1条质量指标:奖补管理合规性(=100%);设1条时效指标:拨付完成及时率(=100%);设1条成本指标:项目预算超支率(≤0%);设1条经济效益指标:税收收入(定性:有所增长);设1条社会效益指标:扶持壮大企业(定性:促进我区经济发展);设1条服务对象满意度指标:企业满意度(≥90%)。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西玉林高新技术产业开发区管理委员会科技和经济发展部2026年部门预算报表(详见附件)
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 项目绩效目标公开表
十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
关联文件: