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第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)项目预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分: 2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会负责玉东新区纪检监察工作。依据党章、宪法和监察法,根据玉林市纪委监委授权,负责新区纪检监察工作,履行党的纪律检查和国家监察有关职责。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;协助新区工委推动全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作;督促新区工委领导班子及其成员落实全面从严治党主体责任,负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。完成玉林市纪委监委和新区工委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会共设置有5个股室,分别是办公室、党风政风监督室、纪检监察室、案件审理室、信访室。
第二部分:2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025年本部门总收入63.14万元,同比减少15.5万元,降低19.71%,主要原因是本部门2025年预算缩减项目开支。
二、部门预算收入总体情况说明
2025年本部门总收入预算63.14万元,同比减少15.5万元,降低19.71%。其中:
一般公共预算收入63.14万元,同比减少15.5万元,降低19.71%。
政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入 0万元,同比增加0万元,增长0%。
单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门预算支出总体情况说明
2025年本部门总支出预算63.14万元,同比减少15.5万元,降低19.71%。其中:
基本支出预算23.14万元,同比减少2.19万元,降低19.28%。
项目支出预算40万元,同比减少13.31万元,降低25.00%。项目支出减少的主要原因是:本部门2025年预算缩减项目开支。
四、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年度无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本部门2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元,同口径比2024年增加0万元,增长0%,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,因公出国(境)费无变化的主要原因是本部门无因公出国计划。
2.公务接待费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,公务接待费无变化的主要原因是本部门无公务接待计划。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加0 万元,增长0%,公务用车购置费无变化的主要原因是本部门无购置公务用车计划;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加0 万元,增长0%,公务用车运行维护费无变化的主要原因是本部门无公务用车运行维护计划。
4.会议费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,会议费无变化的主要原因是本部门无布置相关会议计划。
5.培训费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,培训费无变化的主要原因是本部门无布置相关培训计划。
七、机关运行经费安排情况说明
本部门机关运行经费主要包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费财政拨款预算6.06万元,较2024年预算减少(5.5)万元,降低47.58%,主要原因是人员公用经费人均减少6000元及本部门人员精简。
八、政府采购预算安排情况说明
本部门2025年政府采购预算总金额2.89万元。其中:货物类采购2.89万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目3个,预算资金40万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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党风廉政建设专项经费 |
20 |
开展1.各类监督检查工作;2.党风廉政宣传教育工作;3.完成领导交办的其他任务。 |
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纪律审查专项经费 |
10 |
开展1.信访件受理核查工作;2.线索处置核查,案件审查调查工作;3.案件审理工作;4.案件监督管理工作;5.完成领导交办的其他任务。 |
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巡视巡察工作经费 |
10 |
开展1.巡察业务培训工作,征订巡察干部培训系列教材;2.巡察期间下沉走访调研等活动;3.一轮以上巡察工作;4.完成领导交办的其他任务。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2025年部门预算报表
关联文件: