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玉林市玉东新区综治和信访局2025年部门预算及三公经费公开情况说明

2025-03-27 11:00     来源:玉林市玉东新区综治和信访局
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第一部分:部门概况

第二部分:玉林市玉东新区综治和信访局2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市玉东新区综治和信访局2025年部门预算报表


第一部分:部门概况

、主要职责

负责新区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定等工作;承办工委、管委交办的有关政法、司法、综治、反邪教、信访、维稳事项,牵头组织对新区各类矛盾纠纷进行排查调解,维护社会和谐稳定;负责配合国家安全机关开展相关工作;负责日常群众来信来访,开展公开接访活动;组织开展扫黑除恶专项斗争工作;负责拟订新区有关政法、司法、综治、反邪教、信访、维稳工作的相关制度,负责新区拟出台的行政规范性文件的合法性审查;组织开展或承办新区行政规范性文件清理工作,承办新区法律事务工作;负责新区重大决策预案的先行论证和政策法律把关;负责推进地方法治政府建设和法治社会建设的责任,组织实施普法宣传工作;负责新区行政复议工作。完成新区工委管委交办的其他工作任务

二、机构设置情况

我局在编人员4人,聘用人员4,共设立4个股室,分别为综合股、信访股、政法股、法规股,均为财政供养人员。

第二部分:综治和信访2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入164.35万元总支出164.35万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少62.88万元,减少27.67%。总支出较上年减少27.67%。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入164.35万元,较上年减少62.88万元,27.67%。

部门收入主要包括:一般公共预算收入164.35万元。较上年减少62.88万元,27.67%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门支出164.35万元,较上年减少62.88万元,减少27.67%。

部门支出主要包括:基本支出68.99万元,较上年减少14.54万元减少17%。项目支出95.36万元,较上年减少48.34万元减少33.6%。

、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局无“三公”经费预算。

七、机关运经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。我部门2025年机关运行经费预算13.36万元,较上年减少3.18万元,减少19.2%。

八、政府采购预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额0.2万元。其中:货物类采购0.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至20253月25日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备1套,为全国信访信息系统;100万元以上专用设备1套,为广西综合治理信息系统

十、预算绩效目标情况说明

(一)   部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

单位整体支出绩效目标为:通过各项宣传工作及涉稳信息走访排查,做到无危害国家安全犯罪事件、无群体性突发事件、无暴力恐怖事件、无重大安全生产事故、无非法上访等现象发生,实现零非访,确保了社会和谐稳定。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

综治信息系统线路整合费用

17.36

进一步加强对社会面的管控,进一步完善维稳工作的基层信息网络体系建设,强化情报信息收集判研力度、增强信访维稳工作的前瞻性和预见性,做到“纵向到底、横向到边”。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:综治和信访2025部门预算报表详见附件)


关联文件: