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玉林市玉东新区科技和工业局2025年部门预算及三公经费公开情况说明

2025-03-27 09:17     来源:玉林市玉东新区科技和工业局
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第一部分:部门概况

第二部分:玉林市玉东新区科技和工业2025部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市玉东新区科技和工业2025部门预算报表

第一部分:部门概况

、主要职责

(一)负责新区高新技术企业的引进、落地、投产等发展服务工作;协助做好高新技术产业人才的引进、培养和管理等,建设创新型,高科技特色园区;负责统筹推进新区战略性新兴产业的发展和科技平台资源集聚发展工作负责新区科技发展规划、高新技术企业管理、各级各类科技项目管理等;负责协调、指导和推进各类科技园建设管理工作。

(二)研究拟订并组织实施新区内的工业、软件和信息服务业、信息化发展规划和产业政策,推进产业布局调整和产业结构优化升级,统计并发布相关信息;按照规定权限,核准、备案和上报新区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目;指导和促进辖区内的中小企业发展,建立和完善中小企业服务体系。

(三)负责商务管理服务工作,贯彻执行国家、自治区内外贸易发展战略、行业规划、流通产业等政策、法规;收集内外贸易数据、提供经济分析相关资料,拟订新区内外贸易发展计划并指导实施。

(四)负责新区应急管理、安全生产监督管理工作组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担新区应对重特大灾害指挥部工作;负责安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理工作;依授权履行安全生产行政执法和事故调查处理职责;负责新区应急管理、安全生产宣传教育和培训以及信息化建设工作;指导乡镇应急管理、安全生产监督管理工作

(五)完成新区工委管委布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

(一)玉林市玉东新区科技和工业局为行政单位,编制总数为7人,其中行政编制7人;实有财政供养人数22人,其中行政在职7人,编外在职实有人数15人。

(二)玉林市玉东新区科技和工业局内设综合股、工业股、商务股、科技股、园区股、应急安全生产股合计6个股室。玉林市玉东新区安全生产委员会办公室、玉林市玉东新区森林防灭火指挥部办公室、玉东新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作领导小组、玉林市玉东新区减灾委员会办公室、玉林市玉东新区防汛抗旱指挥部办公室、玉东新区应急管理指挥中心、玉东新区抗震救灾指挥部办公室,挂牌玉东新区科技和工业局。

第二部分:玉林市玉东新区科技和工业2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

    我部门总收入1701.51万元总支出1701.51万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增减少1892.35万元,减少52.66%,主要原因是项目支出减少。总支出较上年减少1892.35万元,减少52.66%,主要原因是项目支出减少

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1701.51万元,较上年减少1892.35万元,52.66%,主要原因是项目支出减少。部门收入主要包括:

一般公共预算收入1342.01万元,同比减少1294.68万元,减少49.10%。主要原因:项目支出减少。

政府性基金预算收入359.5万元,同比减少597.67万元,减少62.44%。主要原因:项目支出减少。

国有资本经营预算收入 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

财政专户管理资金收入 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

单位资金0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门支出1701.51万元,较上年减少1892.35万元,减少52.66%,主要原因是项目支出减少。部门支出主要包括:

基本支出预算138.55万元,同比减少13.42万元,减少 8.83%。

项目支出预算1562.96万元,同比减少1878.93万元,减少54.59%。

减少原因:项目支出减少。

、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出359.50万元,较上年减少597.67万元,减少62.44%,主要原因是工程项目开支减少

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算,故没有数据。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是

(三)公务接待费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增加(减少)的主要原因是

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门本级及下属单位共有(1)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位我部门2025年机关运行经费预算    (25.16)万元,较上年减少(14.79)万元,减少(37.02%,减少的主要原因是响应过紧日子政策,缩减开支。

八、政府采购预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额0.7万元。其中:货物类采购0.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至202412月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目12个,预算资金1562.96万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

中小企业发展专项

1000万元

2025年度绩效目标为根据协议约定,按期拨付奖补资金、扶持资金,助力企业发展,推动当地经济发展。设1条数量指标:企业奖补数量(=2家)1条质量指标:奖补管理合规性(=100%);设1条时效指标:按合同规定时限完成(≥90%);设1条成本指标:项目预算超支率(≤0%);设1条经济效益指标:税收收入(有所增长)1条社会效益指标扶持壮大企业(促进经济发展)1服务对象满意度指标:企业满意度(≥95%)

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市玉东新区科技和工业2025部门预算报表(详见附件)

一、1 部门收支总体情况表

二、2 部门收入总体情况表

三、3 部门支出总体情况表

四、4 财政拨款收支总体情况表

五、5 一般公共预算支出情况表

六、6一般公共预算基本支出情况表

七、7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、9 国有资本经营预算支出情况表

十、10 项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。


关联文件: