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中共玉林市玉东新区工委党群工作部
2017年部门决算
目 录
第一部分:中共玉林市玉东新区工委党群工作部
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中共玉林市玉东新区工委党群工作部2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中共玉林市玉东新区工委党群工作部2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:中共玉林市玉东新区工委党群工作部概况
一、主要职能
协助新区工委抓好党建工作,负责党员管理、教育和发展工作;负责干部、人事工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责统战工作和民族、宗教工作;负责工会、妇联、共青团等群团组织工作;承担新区工委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部共设:办公室、干部科、党建综合科、宣传科、网络信息科五个职能科室。
第二部分:中共玉林市玉东新区工委党群工作部 2017年度部门决算报表
| 表一:收入支出决算批复表 |
| |||||||||||||||
| | | | | | 财决批复01表 |
| ||||||||||
| 部门:中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部 | | | 金额单位:万元 |
| ||||||||||||
| 收入 | 支出 |
| ||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| ||||||||||
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| ||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 550.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 524.35 |
| ||||||||||
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| ||||||||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| ||||||||||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| ||||||||||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| ||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| ||||||||||
| 六、其他收入 | 7 | 0.13 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 15.01 |
| ||||||||||
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5.23 |
| ||||||||||
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1.91 |
| ||||||||||
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| ||||||||||
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| ||||||||||
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| ||||||||||
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| ||||||||||
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| ||||||||||
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| ||||||||||
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| ||||||||||
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| ||||||||||
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| ||||||||||
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 2.21 |
| ||||||||||
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| ||||||||||
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| ||||||||||
| 本年收入合计 | 22 | 550.27 | 本年支出合计 | 51 | 548.73 |
| ||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| ||||||||||
| 年初结转和结余 | 24 | 21.77 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| ||||||||||
| 其中:项目支出结转和结余 | 25 | 21.10 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| ||||||||||
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 23.31 |
| ||||||||||
| | 27 | | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 22.60 |
| ||||||||||
| | 28 | | | 57 | |
| ||||||||||
| 总计 | 29 | 572.04 | 总计 | 58 | 572.04 |
| ||||||||||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||||||||||
| 表二:收入决算表 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | 公开02表 | ||||||
| 部门:中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部 | | | | | | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 合计 | 550.27 | 550.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 525.89 | 525.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 79.16 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1.05 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||||||||
| 2010305 | 专项业务活动 | 78.11 | 78.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 260.79 | 260.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 49.59 | 49.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 31.14 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 180.06 | 180.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20132 | 组织事务 | 51.18 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 51.18 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20133 | 宣传事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 118.68 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 118.68 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20701 | 文化 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
| 表三:支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | | 公开03表 |
| 部门:中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部 | | | | | | 金额单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 548.73 | 54.73 | 494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 524.35 | 50.60 | 473.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 79.12 | 1.01 | 78.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 78.11 | 0.00 | 78.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 259.29 | 49.59 | 209.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 49.59 | 49.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 31.14 | 0.00 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 178.56 | 0.00 | 178.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 51.18 | 0.00 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 51.18 | 0.00 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 118.68 | 0.00 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 118.68 | 0.00 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表四:财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| | | | | | | | 公开04表 | |
| 部门:中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部 | | | | | 金额单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 550.14 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 524.27 | 524.27 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 22 | 550.14 | 本年支出合计 | 49 | 548.64 | 548.64 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.02 | | 51 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | | |
| | 26 | | | 53 | | | | |
| 总计 | 27 | 550.16 | 总计 | 54 | 550.16 | 550.16 | 0.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| | | | | | | 公开05表 | |
| 部门:中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部 | | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 548.64 | 54.64 | 494.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 524.27 | 50.52 | 473.75 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 79.03 | 0.93 | 78.11 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |||
| 2010305 | 专项业务活动 | 78.11 | 0.00 | 78.11 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | |||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | |||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 259.29 | 49.59 | 209.70 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 49.59 | 49.59 | 0.00 | |||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 31.14 | 0.00 | 31.14 | |||
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 178.56 | 0.00 | 178.56 | |||
| 20132 | 组织事务 | 51.18 | 0.00 | 51.18 | |||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 51.18 | 0.00 | 51.18 | |||
| 20133 | 宣传事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 118.68 | 0.00 | 118.68 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 118.68 | 0.00 | 118.68 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 15.01 | 0.00 | 15.01 | |||
| 20701 | 文化 | 15.01 | 0.00 | 15.01 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | |||
| 20808 | 抚恤 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| | 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | ||||||
| | | | | | | | | 公开06表 | |
| 部门:中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部 | | | | | | 金额单位:万元 | |||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 49.22 | 302 | 商品和服务支出 | 3.21 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.77 | 30201 | 办公费 | 1.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.63 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 6.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 6.43 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.21 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.26 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 2.21 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.14 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | | | |
| 人员经费合计 | 51.44 | 公用经费合计 | 3.21 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 类 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 款 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:中共玉林市玉东新区工委党群工作部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:中共玉林市玉东新区工委党群工作部2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入572.04万元,其中本年收入550.27万元, 较2016年度决算数(减少)710.14万元,下降55.39 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入550.14万元,为区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数(减少)731.96万元,下降57.09 %,主要原因是2016年党群工作部承办了《寻找刘三姐》、“寻找阿牛哥 筑梦五彩田园”等大型节目制作。
2.其他收入0.13 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0.05 万元,增长62.5 %,主要原因是利息增加,正常变动。
3.上年结转和结余21.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是不变。
(二)本部门2017年度总支出572.04 万元,其中本年支出548.73万元, 较2016年度决算数减少712.53 万元,下降55.47 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)524.35万元:主要用于玉东新区工委党群工作部为保证日常运转而发生的基本支出,如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出;以及为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费支出等。
较2016年度决算数减少 87.3万元,下降14.27 %,主要原因是减少了支出。
2.文化体育与传媒支出(类)15.01万元:主要用于玉东新区工委党群工作部在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
较2016年度决算数减少646.76 万元,下降97.73 %,主要原因是减少在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)5.23万元:主要用于本级按国家规定,为玉东新区工委党群工作部发放的在职人员工资津补贴管理方面的支出。
较2016年度决算数增加2.15 万元,增长69.8 %,主要原因是在职人员工资津补贴增加。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)1.91万元:主要用于本级按国家规定,为玉东新区工委党群工作部的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。
较2016年度决算数减少 0.72 万元,下降27.34 %,主要原因是在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出减少。
5.住房保障支出(类)2.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数减少1.24 万元,下降35.94 %,主要原因是向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出减少。
6.年末结转和结余21.77万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是不变。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
中共玉林市玉东新区工委党群工作部2017 年度一般公共预算支出548.73万元,较2016年度决算数减少735.82万元,下降57.23 %。其中:基本支出54.73万元,项目支出494万元。
中共玉林市玉东新区工委党群工作部2017 年度一般公共预算支出年初预算为 410.18 万元,支出决算为 548.73 万元,完成年初预算的 133.78 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 402.30 万元,支出决算为 524.35 万元,完成年初预算的 130.33 %。主要用于玉东新区工委党群工作部为保证日常运转而发生的基本支出,如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出;以及为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费支出等。
(二)文化体育与传媒(类)15.01万元:主要用于玉东新区工委党群工作部在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
(三)社会保障和就业(类)5.23万元:主要用于本级按国家规定,为玉东新区工委党群工作部发放的在职人员工资津补贴管理方面的支出。
(四)医疗卫生与计划生育(类)1.91万元:主要用于本级按国家规定,为玉东新区工委党群工作部的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。
(五)住房保障(类)2.21 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出54.65万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出49.22万元,完成年初预算的 121.12%。
(二)商品和服务支出3.21万元,完成年初预算的 73 %。
(三)对个人和家庭的补助2.21万元,完成年初预算的102.31%。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.26万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
公务接待费支出1.26万元,国内公务接待批次9 次,人次82次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出3.21万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加0.83万元,增长34.87%。主要原因是:正常变动。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 57.5 万元,其中:政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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