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玉林市玉东新区征地事务局
2017年部门决算
目 录
第一部分:玉林市玉东新区征地事务局
概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:玉林市玉东新区征地事务局
2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市玉东新区征地事务局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分: 玉林市玉东新区征地事务局概况
一、主要职能
1.根据新区的建设规划,草拟新区土地管理的政策措施报批后组织实施。
2.承办新区征地工作,协助和配合市国土资源部门做好的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作。
3.协助和配合新区国土资源管理部门做好农用地转用的报批工作。
4.负责集体地土地的征收。
5.配合国土资源管理部门做好新区土地资源的开发、利用、保护等的前期工作。
6.承办玉东新区工委管委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市玉东新区征地事务局共有直属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单是玉东新区征地事务局。
第二部分: 玉林市玉东新区征地事务局 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
| 表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 994.93 | 一、农林水支出 | 889.4 | |
| 二、事业收入 | | 二、国土海洋气象等支出 | 87.16 | |
| 三、事业单位经营收入 | | 三、社会保障和就业支出 | 8.33 | |
| 四、其他收入 | 0.55 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 4.9 | |
| | | 五、住房保障支出 | 5.14 | |
| | | …… | | |
| | | …… | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 955.48 | 本年支出合计 | 994.93 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | |
| 上年结转 | | 年末结转与结余 | 0.55 | |
| | | | | |
| 收入总计 | 955.48 | 支出总计 | 955.48 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 995.48 | 994.93 | | | | | 0.55 | |
| 农林水支出 | | 889.4 | 889.4 | | | | | |
| 国土海洋气象等支出 | | 87.16 | 87.16 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | 8.33 | 8.33 | | | | | |
| 医疗卫生与计划生育支出 | | 4.9 | 4.9 | | | | | |
| 住房保障支出 | | 5.14 | 5.14 | | | | | |
| 年末结转与结余 | | 0.55 | | | | | | 0.55 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 994.93 | 88.01 | 906.92 | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | 8.33 | 8.33 | | | | |
| 医疗卫生与计划生育支出 | | 4.9 | 4.9 | | | | |
| 农林水支出 | | 889.4 | | 889.4 | | | |
| 国土海洋气象等支出 | | 87.16 | 69.64 | 17.52 | | | |
| 住房保障支出 | | 5.14 | 5.14 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 994.93 | 一、农林水支出 | 18 | 889.4 | 889.4 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、国土海洋气象等支出 | 19 | 87.16 | 87.16 | |
| | 3 | | 三、社会保障和就业支出 | 20 | 8.33 | 8.33 | |
| | 4 | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 4.9 | 4.9 | |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 22 | 5.14 | 5.14 | |
| | 6 | | | 23 | | | |
| | 7 | | …… | 24 | | | |
| | 8 | | …… | 25 | | | |
| | 9 | | …… | 26 | | | |
| | 10 | | …… | 27 | | | |
| | 11 | | | 28 | | ||
| 本年收入合计 | 12 | 994.93 | 本年支出合计 | 29 | 994.93 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | | 年末结转和结余 | 30 | | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | | | 31 | | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | | | 32 | | ||
| | 16 | | | 33 | | ||
| 合计 | 17 | | 合计 | 34 | | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 994.93 | 88.01 | 906.92 | |
| 社会保障和就业支出 | | 8.33 | 8.33 | |
| 医疗卫生与计划生育支出 | | 4.9 | 4.9 | |
| 国土海洋气象等支出 | | 87.16 | 69.64 | 17.52 |
| 住房保障支出 | | 5.14 | 5.14 | |
| 农林水支出 | | 889.4 | | 889.4 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 78.58 | 302 | 商品和服务支出 | 3.7 |
| 30101 | 基本工资 | 28.66 | 30201 | 办公费 | 2.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.85 | 30202 | 印刷费 | |
| | 奖金 | 15.02 | | …… | |
| | 其他社会缴费 | 6.88 | | …… | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.16 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.74 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30301 | 离休费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30302 | 退休费 | 0.6 | …… | …… | |
| | 住房公积金 | 5.14 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| …… | …… | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | …… | …… | |
| | | | 307 | 债务付息支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | | …… | …… | |
| | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 39901 | 赠与 | |
| | | | …… | …… | |
| 人员经费合计 | 84.32 | 公用经费合计 | 3.7 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
玉林市玉东新区征地事务局没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出,故本表无数据”。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | | | | |
| 类 | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
玉林市玉东新区征地事务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。
第三部分:玉林市玉东新区征地事务局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入995.48万元,其中本年收入995.48万元, 较2016年度决算数减少4354.7万元,下降437.4%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入994.93万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少4354.92万元,下降437.7%,主要原因是减少国土海洋气象等支出。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。
4.其他收入0.55万元,为利息收入。
如:较2016年度决算数增加0.55 万元,增长100%,主要原因是利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
(二)本部门2017年度总支出 994.93万元,其中本年支出994.93万元, 较2016年度决算数减少4355.25万元,下降437.7%。支出具体情况如下:
1.医疗卫生与计划生育支出4.9万元,主要用于社会保障缴费。
2.农林水支出889.4万元,主要用于农林水业务工作支出。
3.社会保障和就业8.33万元:主要用于发放退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出5.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
5.国土海洋气象等支出87.16万元:主要用于征地拆迁方面支出,用于办公事务及维持行政运行支出。
6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
7.年末结转和结余0.55万元,为利息收入。较2016年度决算数增加0.55万元,增长100%,主要原因是利息收入。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
玉林市玉东新区征地事务局2017 年度一般公共预算支出994.93万元,较2016年度决算数减少4355.25万元,下降437.7%。其中:基本支出88.01万元,项目支出906.92万元。
玉林市玉东新区征地事务局2017 年度一般公共预算支出年初预算为994.93万元,支出决算为 994.93万元,完成年初预算的 100%。
(一)1.医疗卫生与计划生育年初预算为4.9万元,支出决算4.9万元,完成年初预算的100%,主要用于社会保障缴费。
2.农林水年初预算为889.4万元,支出决算889.4万元,完成年初预算的100%,主要用于农林水业务工作支出。
3.社会保障和就业年初预算为8.33万元,支出决算8.33万元,完成年初预算的100%,:主要用于发放退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
4.住房保障年初预算为5.14万元,支出决算5.14万元,完成年初预算的100%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
5.国土海洋气象等年初预算为87.16万元,支出决算87.16万元,完成年初预算的100%:主要用于征地拆迁方面支出,用于办公事务及维持行政运行支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.01万元,支出具体情况如下:
(一) 工资福利支出78.58万元,完成年初预算的100 %。
1. 基本工资年初预算为28.66万元,支出决算为28.66万元, 完成年初预算的100%.
2. 津贴补贴年初预算为19.85万元,支出决算为19.85万元, 完成年初预算的100%.
3. 奖金年初预算为15.02万元,支出决算为15.02万元, 完成年初预算的100%.
4. 其他社会保障缴费年初预算为6.88万元,支出决算为6.88万元, 完成年初预算的100%.
5. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为8.16万元,支出决算为8.16万元, 完成年初预算的100%.
6. 退休生活补助年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元, 完成年初预算的100%.
7. 住房公积金年初预算为5.14万元,支出决算为5.14万元, 完成年初预算的100%.
(二)商品和服务支出3.7万元,完成年初预算的 100 %。
1.办公费年初预算为2.77万元,支出决算为2.77万元, 完成年初预算的100%.
2.其他商品和服务支出年初预算为0.93万元,支出决算为0.93万元, 完成年初预算的100%.
四、2017年度政府性基金支出决算情况
玉林市玉东新区征地事务局2017年度政府性基金支出 万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。
玉林市玉东新区征地事务局2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0 万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 玉林市玉东新区征地事务局机关、 0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 玉林市玉东新区征地事务局、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0万元。
(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出3.69万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少63.97万元,降低1733.6%。主要原因是:减少项目支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到0 %。
共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元.从评价情况来看,组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0 万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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