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中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会
2017年部门决算
目 录
第一部分:中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会概况
一、主要职能
(一)主管新区党的纪律检查工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区纪委和市委、市纪委关于加强党风廉政建设及惩治和预防腐败体系建设工作的决定,维护党的章程和党内法规,监督检查党组和党员干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况,协助市委、市纪委抓好党风廉政建设和反腐败工作。
(二)主管新区行政监察工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府、市纪委监察局有关行政监察工作的决定;监督检查玉东新区各部门及其工作人员、茂林镇人民政府机关及其负责人、新区直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府、市人民政府颁发的决定和命令的情况。
(三)受理群众对工委管委各部门、茂林镇党组织和党员干部违反党的章程及党内法规行为的控告;受理纪检监察对象不服党纪政纪处分的申诉,保护人民群众及党员干部的民主权利和合法权益。
(四)负责调查处理新区直属各部门及其工作人员和茂林镇政府及其领导干部、新区直属企事业单位及由国家行政机关任命的领导干部违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)。
(五)负责作出关于维护党纪政纪的决定,协助工委制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的方针、政策的宣传和对党员干部进行遵守纪律的教育工作。
(六)负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,草拟有关政策规定。
(七)负责玉东新区工程建设领域突出问题专项治理工作以及工程招标、政府采购和重大项目的监督检查。
(八)承办工委、管委和上级纪检监察机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会在职人员为4人,其中:行政编制在职总数为1人,借调人员在职总数为2人,聘用人员1人。
第二部分:中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(详见附件:中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会2017年度部门决算公开附表)
| 表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 72.39 | 一、一般公共服务支出 | 68.57 | |
| 二、事业收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 1.2 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 0.52 | |
| 四、其他收入 | 0.29 | 四、其他支出 | 1.46 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 72.68 | 本年支出合计 | 72.41 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 上年结转 | 6.04 | 年末结转与结余 | 6.31 | |
| | | | | |
| 收入总计 | 78.72 | 支出总计 | 78.72 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 72.68 | 72.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.84 | 68.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 44.77 | 44.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 44.77 | 44.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 24.07 | 23.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011101 | 行政运行 | 14.92 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 72.41 | 17.04 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.57 | 14.66 | 53.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 44.77 | 0.00 | 44.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 44.77 | 0.00 | 44.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 23.80 | 14.66 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 9.15 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 72.39 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 68.57 | 68.57 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 19 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| | 3 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 21 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| | 5 | | 五、其他支出 | 22 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| | 6 | | | 23 | | | |
| | 7 | | | 24 | | | |
| | 8 | | | 25 | | | |
| | 9 | | | 26 | | | |
| | 10 | | | 27 | | | |
| | 11 | | | 28 | | ||
| 本年收入合计 | 12 | 72.39 | 本年支出合计 | 29 | 72.41 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.03 | 年末结转和结余 | 30 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.03 | | 31 | | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 | | 32 | | ||
| | 16 | | | 33 | | ||
| 合计 | 17 | 72.42 | 合计 | 34 | 72.42 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 72.41 | 17.04 | 55.37 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.57 | 14.66 | 53.92 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 44.77 | 0.00 | 44.77 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 44.77 | 0.00 | 44.77 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 23.80 | 14.66 | 9.15 |
| 2011101 | 行政运行 | 14.66 | 14.66 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 9.15 | 0.00 | 9.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 22999 | 其他支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 13.37 | 302 | 商品和服务支出 | 2.14 |
| 30101 | 基本工资 | 3.72 | 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.53 | 30226 | 劳务费 | 1.93 |
| 30103 | 奖金 | 3.11 | 30228 | 工会经费 | 0.13 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.83 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.05 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.18 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.53 | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 1.53 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 人员经费合计 | 14.90 | 公用经费合计 | 2.14 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 类 | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入78.72万元,其中本年收入72.68万元, 较2016年度决算数增加11.11万元,增长18.04%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入72.39万元,为玉东新区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加16.92万元,增长30.50%。
2.其他收入0.29万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0.26万元,增长867%。
3.上年结转和结余6.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.03万元,下降0.49%。
(二)本部门2017年度总支出72.41万元,其中本年支出 72.41万元, 较2016年度决算数增加10.84万元,增长17.61 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)68.57元:主要用于办公日常开支和党风廉政建设工作,较2016年度决算数增加20.61万元,增长42.96%。
2. 医疗卫生与计划生育支出0.52万元:主要用于本级按国家规定,为玉东新区工委党群工作部的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。
3.住房保障支出(类)1.2万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4. 其他支出1.46万元。
5.年末结转和结余6.31万元,较2016年度决算数增加0.27万元,增长4.47%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会2017 年度一般公共预算支出72.39万元,较2016年度决算数增加16.91 万元,增长30.48 %。其中:基本支出17.04万元,项目支出55.37万元。
中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会2017 年度一般公共预算支出年初预算为40.19万元,支出决算为72.39万元,完成年初预算的180.12%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17.04万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出13.37万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出2.14万元,完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出2.14万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少 2.31万元,降低51.92%。主要原因是:业务调整。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0.64万元,其中:政府采购货物支出0.64万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.64万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
中共玉林市玉东新区纪律检查工作委员会2017年度没有被列为绩效评价对象的项目,因此未开展项目支出绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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